Добрый день!
Организация находится на ОСНО.
При сверке с контрагентом выяснилось, что не учтены расходы за техподдержку ККМ на 400 руб. за ноябрь 2010г.(Без НДС).
Делаю исправление в периоде, когда обнаружили ошибку.
Нужно ли в данном случае подавать уточнённую декларацию по налогу на прибыль?
С уважением Е.А.